Добрый вечер!
Наша организация приобретает билеты для сотрудников, отправляя их в командировку, через другую организацию ООО, которая работает без НДС. В самих же электронных билетах НДС выделен отдельной строкой, но НДС не со всей стоимости билета.
Приведу пример:
Тариф (билет), Руб. 776,70 / 1283,20
Цена, Руб. 2059,9 (в т.ч. НДС 0% - 0,00 18% - 21,08)
Мной принято решение НДС в подобных ситуациях к зачету не принимать. Списываю стоимость билета через авансовый отчет ( учитывая его как денежный документ, счет 50.03) на счет 20, а сумму НДС на счет 91.02:
Дт 20 / Кт 71 / 2038,82 / 1 шт.
Дт 19 / Кт 91 / 21,08
Дт НЕ.01.9 21,08
Правильно ли я поступаю, либо можно всю сумму, не выделяя НДС, отправить на счет 20:
Дт 20 / Кт 71 / 2059,90 / 1 шт.
Спасибо!
ООО, ОСНО
1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1529)
Бухгалтерия предприятия (базовая для 1), редакция 3.0 (3.0.67.54)