Здравствуйте. ООО находится на ЕНВД. Было продано ОС , поставленное на учет с входящим НДС. Счет фактура и накладная для покупателей выписаны с НДС 18% в том числе, то есть не правильно, так как в данном случае НДС расчитывается с межценовой разницы и в нашем случае налоговая база равна 0 согласно п.3 ст. 154 НК РФ, значит и НДС - 0. Как правильно внести исправления: 1. в счет-фактуру; 2.нужно ли выставлять корректирующий счет-фактуру; 3. какие изменения внести в накладную; 4. могут ли возникнуть противоречия с покупателем?
Спасибо.