Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться.
В августе сотрудником была возвращена часть займа. В программе на сумму НДФЛ с мат.выгоды была сделана проводка Д-т 70 К-т 68.1 - 1570 руб. В сентябре НДФЛ с мат.выгоды был перечислен в бюджет. На данный момент эта сумма весит остатком по Д-ту 68.1 и К-ту 70. Как нужно правильно отразить эту операцию?
1С:Предприятие 7.7 (7.70.027) Конфигурация УСН ред.1.3 (7.70.194).
Заранее благодарю всех откликнувшихся.